根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,资阳市审计局自2022年4月至2022年5月对资阳市同城化发展工作局(以下简称为市同城化工作局)2020年至2021年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(一)机构设置、人员编制情况
市同城化工作局是2019年3月成立的正县级工作部门,内设机构包括办公室、政策研究科等7个部门;下设资阳市规划展示馆(未独立核算)1个事业单位。核定编制总数32人,截至2021年12月31日,在编人员23人。
(二)2020至2021年财政收支情况
2020年收入总计9,327,938.32元,支出合计7,656,736.16元,年末结转结余1,671,202.16元。2021年收入总计8,162,855.95元,支出合计8,144,759.39元,年末结转结余18,096.56元。
二、审计发现的主要问题
(一)未按合同约定支付企业款项98,304元。
(二)报销票据不合规17,419元。
(三)违规报销费用1,975元。
(四)未严格执行公务卡强制结算规定11,841元。
(五)会计核算不规范。
三、审计处理及整改情况
对以上审计查出的问题,资阳市审计局已依法出具审计报告和审计决定,并提出审计建议3条。市同城化工作局积极组织整改,已按要求整改落实。
资阳市审计局
2023年2月23日