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资阳市雁江区综合行政执法局2022—2023年度部门预算执行审计结果
发布时间:2024-07-04   录入:雁江区审计局

审计项目概况:

资阳市雁江区审计局派出审计组,自2024年4月10日至2024年5月22日,对资阳市雁江区综合行政执法局(以下简称:区综合行政执法局)2022—2023年度部门预算执行情况进行了审计。重点审计了预算执行和决算编制、清理消化其他应收款和其他应付款、重点支出(“三公”经费、津补贴支出、工会经费、项目支出等)、资产管理、政府采购等相关事项,对重点事项进行了必要的延伸和追溯。

审计发现问题:

(一)关于预算执行方面的问题2022年和2023年区综合行政执法局在办公费、印刷费、差旅费、培训费中未严格按照预算执行。

(二)关于单位内部管理方面的问题。

1.违规借用车辆。

2.公务用车未定点维修。

3.公务用车加油卡管理不规范。

(三)关于执行财经纪律方面存在的问题。

1.2022年区综合行政执法局工会未按规定在指定平台购买脱贫地区农副产品。

2.多计垃圾清运费3.85万元。

(四)关于重大经济事项管理方面的问题。

1.组织干部职工外出考察学习未审批。

2.项目变更未经集体决策及决策程序不规范。

3.拖欠民营企业账款。

(五)关于国有资产管理方面的问题。区综合行政执法局购买电动三轮侧挂垃圾车未充分利用,存在资产闲置。

(六)其它方面的问题。区综合行政执法局有2名劳务派遣城市管理综合执法协管员长期借用到外单位开展驾驶员工作,未从事城市管理综合执法协管员工作。

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