根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,资阳市雁江区审计局派出审计组,自2024年4月6日至5月16日,对资阳市雁江区教育和体育局(以下简称:区教育和体育局)2022-2023年度部门预算执行情况进行了就地审计。
一、审计发现的主要问题
1.结存超过两年的存量资金。
2.应缴未缴非税收入。
3.无票据支付值班加餐费。
4.未严格执行公务卡结算和对公转账。
5.违规发放考务费。
6.超标准发放文体活动纪念品。
二、审计整改和处理情况
对上述问题,资阳市雁江区审计局出具了审计报告,下达了审计决定。
区教育和体育局对审计提出的问题高度重视,已于2024年7月26日提交审计整改报告,对审计决定下达的整改金额全额缴入区财政。
资阳市雁江区审计局
2024年8月13日