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资阳市雁江区审计局关于开展内部审计统计调查工作的通知
发布时间:2022-03-03   录入:雁江区审计局

各镇,街道办事处,城东新区管委会区级各部门,区属企事业单位

为全面、准确、完整掌握各部门(单位)内部审计工作情况,进一步强化对内部审计工作的指导监督,审计署研究制定了《内部审计统计调查制度》。根据审计署统一安排,现将开展内部审计统计调查工作的有关事项通知如下。

一、调查对象和范围

本次内部审计统计调查对象为雁江区范围内依法属于审计机关审计监督对象的部门(单位,包括党政机关、国有企业等及其下属单位。调查内容为各部门(单位内部审计工作情况。包括内部审计机构设置、内部审计人员配备、内部审计项目实施、审计查出问题金额、审计发现问题及整改情况、审计结果运用和处理情况等。

二、调查时间及内容

202111-1231日各部门(单位)内部审计基本情况及业务开展情况。

三、有关要求

(一)请各部门(单位)认真学习研究《资阳市雁江区人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见(资雁府办函201774)《内部审计统计调查制度》和有关规定,牢责任意识和质量意识,及时组织开展统计调查加强对相关报表的审核和汇总,确保上报数据真实、准确、完整、及时,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。要严格遵守工作纪律,严格执行保密纪律,未经允许任何单位和个人不得对外提供、泄露相关统计资料。

(二)雁江区审计局将对各部门(单位)内审工作的开展情况纳入领导干部经济责任审计关注的重点,并在审计报告中予以反映。

(三)各部门(单位)要明确专人负责此项工作请于3317:00前向我局报送分管领导及经办人名单(附表3),于38日前将统计报表(附表1、附表2)电子版和经主要负责人签字并加盖公章的电子版(PDF版)报送我局。

 

联系人:傅子然  

电子邮箱:779565502qq.com

联系电话:17380510919

 

 

附件:1.审计署办公厅关于印发内部审计统计调查制度的通知

2.资阳市雁江区人民政府办公室印发关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见

3.单位及内部审计机构基本情况表(附表1

4.单位内部审计业务情况表(附表2

5.内部审计统计调查工作分管领导及经办人名单(附表3

 

 


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202233

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